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2024年净利同比预增超3倍 900亿光模块龙头年度业绩预告出炉盘后公告集锦

来源:半岛平台官方网站入口   |   发布时间:2025-01-21 14:25:07  |  点击率: 1

  

  预计2024年归属于上市公司股东的净利润盈利28亿元-30.5亿元,比上年同期增长306.76%-343.08%。扣除非经常性损益后的净利润盈利27.91亿元-30.41亿元,比上年同期增长311.87%-348.76%。公司表示,报告期内受益于算力投资持续增长,高速率产品需求快速提升,预计出售的收益和净利润较上年同期大幅度的增加,同时本期利息收入和汇兑收益对公司利润水准产生正向影响。预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响约为900万元。

  【长江电力业绩快报:2024年净利润325.2亿元同比增长19.36%】

  发布2024年度业绩快报,公司实现营业总收入841.98亿元,同比增长7.75%;盈利396.48亿元,同比增长19.31%;总利润388.66亿元,同比增长19.87%;归属于上市公司股东的净利润325.20亿元,同比增长19.36%。基本每股收益1.3291元,同比增长19.36%。加权平均净资产收益率15.72%,同比增加2.20个百分点。总资产5666.37亿元,同比下降1.10%;归属于上市公司股东的所有者的权利利益2111.52亿元,同比增长4.81%。股本244.68亿股,归属于上市公司股东的每股净资产8.63元,同比增长4.81%。业绩增长主要系2024年公司六座梯级电站发电量同比增加所致。

  公告,公司2024年度归属于母公司股东的净利润预计为239.58亿元至257.00亿元,同比增加152.46亿元至169.88亿元,同比增长175%至195%。根本原因是公司积极地推进战略转型升级,业务结构和业务品质持续优化,投资收益同比实现大幅增长。

  【京东方A:预计2024年净利润52亿元–55亿元同比增长104%-116%】

  京东方科技集团股份有限公司发布2024年度业绩预告,预计归属于上市公司股东的纯利润是52亿元–55亿元,比上年同期增长104% - 116%。扣除非经常性损益后的净利润预计为35亿元–38亿元,上年同期为亏损63,256万元。基本每股收益预计为0.13元/股–0.15元/股,上年同期为0.06元/股。公司表示,面对内外部挑战,继续保持半导体显示领域一马当先的优势,经营业绩实现同比翻倍增长。在LCD和柔性AMOLED业务方面均有显著增长和优化,同时创新业务成果涌现。公司将全力推动企业高水平质量的发展。具体数据以审计结果为准。

  【东鹏饮料:预计2024年净利润31.5亿元-34.5亿元同比增长54%-69%】

  公告,预计2024年年度实现归属于母企业所有者的净利润在31.5亿元到34.5亿元之间,同比增加54%到69%。公司在夯实东鹏特饮基本盘,持续保持稳健增长的基础上,积极探索多品类发展,培育新的增长点,为公司的持续增长注入了新的活力,从而进一步带动收入的增长。业绩预告期间内,公司销售商品收到的现金超过200亿元,预计实现营业收入157.2亿元到161亿元,同比增长40%到43%。

  公告,预计2024年年度归属于上市公司股东的纯利润是38.2亿元至42.7亿元,同比增加110%至135%。根本原因是海外市场出口销量大幅度增长,国内市场旅游客运和公交客运需求量开始上涨,以及部分金融实物资产公允价值上升导致非经常性损益增加。2024年,公司累计销售客车46918辆,同比增长28.48%;其中出口销量14000辆,同比增长37.73%,国内销量32918辆,同比增长24.91%。

  公告,预计2024年年度实现营业收入31亿到31.5亿元,同比增长45.23%到47.57%;预计实现净利润5.5亿到6.3亿元,同比增长307.75%到367.06%。公司表示,全球电子市场需求复苏,AI技术加快速度进行发展、应用场景不断拓展,带动公司AIoT各行业全面增长。报告期内,公司在汽车电子、机器视觉、工业及行业类应用等领域实现迅速增加。同时,公司将继续发挥AIoT核心技术、产品和场景优势,重点发展汽车电子系列新产品,工业应用、、机器人等AIoT多产品线。

  【国机汽车:预计2024年净利润约3.7亿元到4.4亿元同比增加约1680%到2016%】

  公告,预计2024年度实现归属于母企业所有者的净利润约3.7亿元到4.4亿元,与上年同期相比,将增加约3.49亿元到4.19亿元,同比增加约1680%到2016%。根本原因是公司继续稳健经营,推行精益管理,降本增效,风险管控能力增强;以及上年同期公司由于风险事件计提大额减值,导致业绩基数较低。

  发布2024年度业绩预告,预计归属于上市公司股东的纯利润是2.3亿元-2.75亿元,比上年同期增长48.30%-77.32%。报告期内,受益于AI技术进步和算力需求攀升,全球数据中心建设加快,公司光器件产品需求持续增长,实现盈利收入明显地增长。同时,公司在密集连接产品领域的制造工艺、交付与品质保障能力等方面的优势,也推动了经营业绩提升。此外,公司预计2024年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为1,500万元。

  【雅化集团:2024年度预计净利润2.8亿元至3.3亿元同比增长596%至721%】

  发布2024年度业绩预告,预计2024年归属于上市公司股东的净利润为盈利2.8亿元至3.3亿元,比上年同期增长596.26%至720.60%。业绩增长的根本原因是报告期内锂盐产品销量大幅度的增加,优质头部客户订单稳定,公司加强生产运行各环节管控,提高效率,降低成本。

  公告,预计2024年归属于上市公司股东的纯利润是2.7亿元-3.2亿元,比上年同期上升99.19%–136.08%。公司业绩上升主要由于消费类电子市场回暖及新能源汽车电子技术升级,叠加AI服务器在内的算力产业链的强劲需求,相关电子零部件市场持续上涨,促进PCB产品需求明显地增加,拉动了下游客户的资本支出。同时,公司创新商品市场竞争力持续攀升及海外客户相继投产,共同促进了公司销售业绩的大幅成长。

  百利天恒公告,预计2024年度实现营业收入为58亿元左右,同比增加932.27%左右;预计实现归属于母企业所有者的净利润36亿元左右,将实现扭亏为盈。主要系报告期内收到核心产品BL-B01D1的海外合作伙伴BMS支付的8亿美元不可撤销、不可抵扣首付款,导致营业收入大幅增加。

  集团股份有限公司发布2024年度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润亏损12.5亿元–15.5亿元,扣除非经常性损益后的净利润亏损12.3亿元–15.3亿元。基本每股收益亏损0.69元/股–0.86元/股。业绩变动问题大多为新签订单较少,合同价格较低,收入减少,以及对部分资产及商誉计提减值准备。本次业绩预告未经会计师事务所审计,具体数据以公司2024年年度报告披露为准。

  【川大智胜:2024年度预计亏损4900万元-6300万元公司股票可能被实施退市风险警示】

  预计2024年度净利润亏损4900万元-6300万元,比上年同期减亏63.30%-74.46%;营业收入18000万元-23000万元,比上年同期增长。公司军航、民航、飞行员的飞行模拟机培训等传统业务稳步发展,新签合同、主营收入均较2023年度增加。由于非货币性资产摊销、固定资产折旧等固定费用依然处于较高水平,公司亏损比上年同期有较大幅度减少,经营质效呈现改善趋势。根据深交所规定,公司股票交易可能在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示(股票简称前冠以“*ST”字样)。具体财务数据以公司披露的2024年度报告为准。

  【国新文化:预计2024年净亏损3.48亿元至4.28亿元可能被实施退市风险警示】

  公告,预计2024年年度实现归属于母企业所有者的纯利润是-4.28亿元到-3.48亿元。预计实现营业收入为2.63亿元到2.93亿元,扣除和主要营业业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为2.6亿元到2.9亿元,低于3亿元。公司股票可能被实施退市风险警示。主要亏损原因包括主要经营业务收入下滑、计提商誉减值3.5亿到4.1亿元、计提长期股权投资减值3970万到4870万元,以及非经营性损益的影响。

  发布股票交易异常波动公告称,2024年前三季度,公司小红书渠道营业收入223.08万元,占前三季度营业收入比例仅为0.10%,对公司业绩无重大影响;小红书渠道盈利为-6.34万元。

  公告,公司控制股权的人、实际控制人项洪伟与锡港启兴签署《控制权转让框架协议》,项洪伟拟将其持有的公司29.99%股份协议转让给锡港启兴。若交易完成,公司控制股权的人将变更为锡港启兴,实际控制人将变更为无锡市锡山区国有企业改革发展服务中心(简称“锡山区国服中心”,其举办单位为无锡市锡山区财政局。2019年无锡市锡山区财政局加挂无锡市锡山区国有资产管理办公室牌子,2022年设立锡山区国服中心,履行出资人职责)。本次签署的框架协议仅为意向性协议,交易能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。

  公告,公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。公司当前市盈率高于化学原料和化学制品制造业市盈率中等水准。公司拟在江苏省泰兴经济开发区投资建设年产20万吨特种酚醛树脂等项目,投资金额大,前置审批程序多,从建设到最终达产需经历较长的建设周期,相关不确定性和风险提示详见公司于2021年4月15日在上海证券交易所网站披露的公告。目前,项目正在推进中,公司将积极关注相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

  将于2025年1月21日开市起复牌。公司拟通过发行股份的方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工程咨询有限公司100%股权并募集配套资金。

  【金力永磁:拟10.5亿元投建年产2万吨高性能稀土永磁材料绿色智造项目】

  公告,公司拟通过全资子公司(包头)科技有限公司投资建设“年产20000吨高性能材料绿色智造项目”。项目计划投资总额为10.5亿元,项目建设期2年,建成后公司将具备年产6万吨高性能材料的生产能力。

  公告,公司拟以自有资金7854万元受让东莞市泰莱自动化科技有限公司(简称“东莞泰莱”)51%股权。本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。公司已召开董事会审议通过该议案,无需提交股东大会审议。东莞泰莱主要是做精密传动部件的研发、生产、销售,产品有直线电机、DD马达等。本次交易符合公司发展愿景与长期战略规划,预计将对公司的未来经营情况产生积极影响。但受宏观经济、行业政策变动以及经营情况等因素影响,东莞泰莱的未来经营业绩仍存在不确定性。

  公告,公司于2025年1月20日召开十一届三十五次董事会议审议通过了《关于通过摘牌方式收购湖北远安有限公司87%股权并投资建设湖北远安电站的提案报告》。会议赞同公司在深圳联合产权交易所通过公开摘牌方式现金收购由中国三峡建工(集团)有限公司(简称“三峡建工”)持有的湖北远安抽水蓄能有限公司(简称“远安抽蓄”)87%股权,股权交易价格为1.48亿元,并由远安抽蓄作为投资主体投资建设湖北远安抽水蓄能电站,项目总投资为81.99亿元。

  全资子公司拓普艾莱与利奥制药签署《分销与商业化协议》,授予利奥制药在欧盟、欧洲经济区所有现有成员国和未来成员国以及瑞士、英国内储存、分销、推广、营销和销售特瑞普利单抗的独占权利。特瑞普利单抗是中国首个批准上市的PD-1国产单抗药物,已在全球开展超过15个适应症的40多项临床研究。利奥制药将向拓普艾莱支付1500万欧元首付款,并根据销售情况支付销售分成。本次合作是国际化战略的重要实践,预计将对公司的持续经营产生积极影响。但特瑞普利单抗在合作区域的商业化和实际销售情况存在一定不确定性。

  公告,公司控股子公司KHY Electronic India Private Limited(金鸿运电子印度有限公司)计划停止相关业务,并将主要资产进行出售。2025年1月18日,KHY与Ismartu India Private Limited签署了谅解备忘录(MOU),拟将上述资产出售给Ismartu,交易对价暂定为13.3亿印度卢比(不含税),按当前汇率折算成人民币为1.12亿元(不含税)。本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。本次签署的MOU仅为框架性的意向协议,具体交易方案和交易条款仍需进一步论证和协商。

  公告,公司董事/总裁邱慈云、常务副总裁李炜、执行副总裁陈泰祥、财务副总裁/财务负责人黄燕及董事会秘书方娜基于对公司未来发展的信心,计划自2025年1月21日起12个月内,使用自有或自筹资金通过上海交易所交易系统增持公司股份,增持金额不低于600万元且不超过1200万元。增持主体目前持股票比例分别为0.0919%、0.0498%、0.0000%、0.0094%和0.0138%。增持计划有几率存在因市场变化或政策因素导致没办法实施的风险。

  发布2024年度业绩预告,预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损2亿元-2.99亿元,比上年同期下降267.36%-449.2%;扣除非经常性损益后的净利润亏损1.82亿元-2.72亿元,比上年同期下降154.74%-280.71%。根本原因包括:智算服务器价格变化导致公司持有的智算服务器发生减值;部分项目受国际政策环境变化影响导致进展延后,产生违约金、补偿金;市场之间的竞争影响导致部分子公司亏损,以及金融实物资产公允价值变动收益下降等。非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额预计约为-2,200万元。本次业绩预告未经审计,具体财务数据以年度报告披露为准。

  发布2024年度业绩预告,预计2024年归属于上市公司股东的纯利润是1.31亿元-1.71亿元,比上年同期增长34.00%-74.91%。扣除非经常性损益后的纯利润是1.21亿元-1.58亿元,比上年同期增长31.51%-71.73%。基本每股收益为0.47元/股-0.62元/股。业绩增长主要是由于公司下游矿山工程、大型项目基本的建设业务需求量增加,民爆器材销量增加,营业收入相应上升,净利润同比增加。本次业绩预告未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准。

  发布2024年年度业绩预告,预计归属于上市公司股东的纯利润是17,600万元–19,870万元,比上年同期增长50.45%-69.86%。扣除非经常性损益后的纯利润是17,210万元–19,480万元,比上年同期增长50.37%-70.21%。公司表示,业绩变动的根本原因是持续加强企业管理和研发投入,通过调整产品结构、技术攻关、工艺优化、降本增效等措施,提升产品竞争力,实现出售的收益及利润持续增长。本次业绩预告未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据有几率存在差异。

  预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润亏损2.3亿元-2.9亿元,比上年同期下降188.08%-216.93%;预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损2.3亿元-2.9亿元,比上年同期下降192.47%-219.71%。根本原因为产能利用率不足导致毛利率下降、营业收入同比减少、运营费用及固定资产折旧费用保持高位以及计提相关资产减值准备。

  发布2024年度业绩预告,预计归属于上市公司股东的纯利润是8.5亿元-9.35亿元,比上年同期增长157.07%-182.77%。扣除非经常性损益后的纯利润是8.4271亿元-9.2771亿元,比上年同期增长161.22%-187.56%。基本每股收益为0.20元/股-0.22元/股。公司表示,自营投资业务收入同比大幅度增长,投资银行业务收入及经纪业务收入稳步增长,推动了业绩的增长。本次业绩预告数据未经会计师事务所审计。

  【中国通号:11月至12月中标十六个轨道交通重要项目中标金额约45.67亿元】

  公告称,11月至12月,在轨道交通市场共中标十六个重要项目,中标金额总计约为人民币45.67亿元,约占公司中国会计准则下2023年经审计营业收入的12.34%。

  公告,公司与咸宁绿业旅游投资发展有限公司就咸安汀泗桥国家历史背景和文化名镇保护提升及配套基础设施建设项目工程总承包(EPC)签署了合同,合同价款约4.13亿元。合同的顺利履行预计将对公司2025年度及未来年度的财务情况、经营成果产生积极影响。

  公告,公司近日与某客户签订系统级芯片(光纤陀螺SIP)产品营销售卖合同,合同总金额为1亿元(含税),占公司2023年度经审计营业收入的比例为10.8%,占公司2023年度经审计经营成本的比例为45.28%。

  公告,公司近期收到中铁一局集团新运工程有限公司发给本公司的中标通知书,在“中铁一局集团乌鲁木齐轨道交通2号线一期北段轨道安装工程建设项目轨道材料”项目中,公司产品中标总金额为5329.45万元(含税)。如本项目签订正式合同并顺利实施,在项目执行期间将会对公司业务发展及经营业绩产生积极影响。

  公告,公司第四届董事会第十八次会议审议通过关于公司发行H股股票并在香港联交所上市的议案。公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。这次发行并上市将依据相关法律法规进行,并需要取得中国证监会和香港联交所等相关政府部门、监管机构、证券交易所的批准或备案。公司本次发行H股股票所得的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充境外子公司资本金,以提升公司境外业务规模,优化境外业务结构,提升公司境外业务的市场竞争力和抗风险能力。

  公告,公司拟分拆所属子公司歌尔微电子至香港联交所主板上市。歌尔微电子已于2025年1月20日向香港联交所递交了首次公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板上市的申请,并在香港联交所网站刊登了相关申请资料。该申请尚需满足多项条件,包括取得中国证监会的备案和香港联交所及其他监管机构的批准,存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况,及时履行信息披露义务。

  公告,公司第十一届董事会第一次临时会议审议通过了关于拟变更公司名称、证券简称的议案。公司中文名称拟变更为“江苏九鼎新材料股份有限公司”(暂定名),证券简称拟变更为“九鼎新材”,英文名称拟变更为“Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd.”,英文证券简称拟变更为“JIUDING”,证券代码“002201”保持不变。该议案尚需提交股东大会审议。此外,公司还审议通过了修改《公司章程》、调整独立董事津贴以及召开2025年第一次临时股东大会的议案。

  公告,公司证券简称将由“”变更为“中化装备”,证券代码“600579”保持不变。变更日期为2025年1月24日。公司已完成对德国克劳斯玛菲集团有限公司的出售,“克劳斯”已不适合作为公司名称及证券简称。同时,公司名称已变更为“中化装备科技(青岛)股份有限公司”。资产出售完成后,公司主营业务将聚焦于化工装备业务和橡胶机械业务,所属行业为装备行业。公司是中国中化控股有限责任公司下属的化工装备行业公司。此次变更为使公司证券简称与公司名称保持一致。

  公告称,公司收到国家药监局核准签发的他氟前列素滴眼液《药品注册证书》。该药品通用名称为他氟前列素滴眼液,剂型为眼用制剂,规格为0.0015%(0.3ml:4.5 μg),注册分类为化学药品4类。审批结论为本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

  公告,公司正在筹划通过发行股份的方式向维梧(苏州)健康产业投资基金(有限合伙)与Vivo CypressX,Co.Limited购买其持有的珠海维播投资有限公司控制权,同时拟募集配套资金。由于相关各方正在积极推进本次交易的各项工作,公司预计无法在2025年1月21日上午开市起复牌。因此,公司股票自2025年1月21日上午开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过5个交易日。

  (原标题:2024年净利同比预增超3倍 900亿光模块龙头年度业绩预告出炉盘后公告集锦)

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